
연 매출 8천만 원 개인사업자라면 과세유형 선택이 매우 중요합니다.
간이과세가 항상 유리하다는 말은 절반만 맞는 이야기입니다.
이 글에서 실제 계산 예시로 간이과세와 일반과세를 비교해드립니다. 📊
📌 목차
- 1. 간이과세와 일반과세, 기본 개념 정리
- 2. 간이과세 적용 기준
- 3. 연 매출 8천만 원 기준 세금 계산 예시
- 4. 어떤 사업자가 간이과세가 유리할까?
- 5. 일반과세가 더 유리한 경우
- 6. 선택 전 반드시 체크할 주의사항
👉 계산이 복잡하게 느껴진다면 아래 내용을 끝까지 읽어보세요.
마지막에 바로 판단할 수 있는 기준도 정리해드립니다. 😊
1️⃣ 간이과세와 일반과세, 기본 개념 정리
부가가치세 과세유형은 크게 간이과세와 일반과세로 나뉩니다.
두 제도는 세율과 신고 방식, 매입세액 공제에서 큰 차이가 있습니다.
✔ 간이과세란?
연 매출이 일정 기준 이하인 소규모 사업자를 위한 제도입니다.
업종별 부가가치율을 적용해 세금을 간편하게 계산합니다.
✔ 일반과세란?
매출세액에서 매입세액을 전부 공제하는 방식입니다.
세금계산서 관리와 신고가 다소 복잡하지만 공제 범위가 넓습니다.
2️⃣ 간이과세 적용 기준
간이과세 적용 대상은 연 매출 8,000만 원 미만 개인사업자입니다.
즉, 질문 주제처럼 연 매출 8천만 원은 경계선에 해당합니다.
이 기준은 직전 연도 매출을 기준으로 판단합니다.
전년도 매출이 8천만 원 미만이라면 다음해 간이과세 적용이 가능합니다.
3️⃣ 연 매출 8천만 원 기준 세금 계산 예시
말로만 비교하면 감이 오지 않습니다.
실제 숫자로 간이과세와 일반과세를 비교해보겠습니다.
| 구분 | 간이과세 | 일반과세 |
|---|---|---|
| 연 매출 | 80,000,000원 | 80,000,000원 |
| 부가세 계산 | 매출 × 부가가치율 | 매출세액 – 매입세액 |
| 연간 납부세액(예시) | 약 1,200,000원 | 약 800,000원 |
예시처럼 매입이 많은 구조라면 일반과세가 오히려 유리할 수 있습니다.
특히 임대료, 재료비, 차량, 장비 매입이 잦은 업종이라면 차이가 커집니다.
📌https://taxjo.tistory.com/109
사업자카드 vs 개인카드, 어디까지 경비 인정될까요?|사용 구분·경비 인정 기준·부가세 신고
사업자 카드 vs 개인카드 사용 구분 👀경비 인정 기준, 이거 하나로 정리 끝사업 시작하고 나면 카드 문제 때문에 진짜 많이 헷갈리죠.“이건 사업자 카드로 긁어야 돼?그냥 내 개인카드 써도 경
taxjo.tistory.com
4️⃣ 이런 사업자는 간이과세가 유리합니다
매입이 거의 없거나 인건비 비중이 높은 업종이라면 간이과세가 유리합니다.
예를 들어 1인 서비스업, 온라인 콘텐츠 사업자가 여기에 해당합니다.
- 매입세액이 거의 없는 경우
- 세무 관리에 시간 쓰기 어려운 경우
- 거래처에서 세금계산서를 요구하지 않는 경우
5️⃣ 일반과세가 더 유리한 경우
반대로 다음 조건에 해당한다면 일반과세를 적극 고려해야 합니다.
단순히 세율만 보고 선택하면 손해를 볼 수 있습니다.
- 재료비·임차료·차량 등 매입이 많은 경우
- 세금계산서 발행이 필수인 거래 구조
- 향후 매출 증가가 예상되는 경우
6️⃣ 선택 전 반드시 체크할 주의사항 ⚠️
과세유형은 한 번 선택하면 1년간 유지됩니다.
중간에 불리하다고 바꾸는 것은 원칙적으로 불가능합니다.
또한 간이과세자는 매입세액 공제가 제한됩니다.
특히 고가 자산을 구입할 예정이라면 일반과세가 안전합니다.
📌 https://taxjo.tistory.com/106
부가세 매입누락, 걸리면 어떻게 될까요?|해결방법·방지법으로 세무조사 리스크 줄이기
부가세 매입누락 방지법|세무조사 피하는 법 💣(개인사업자·법인사업자 공통 꿀팁)부가세 신고할 때 제일 찝찝한 부분이 이거예요.“매출은 대충 알겠는데… 매입세액 빠진 거 없는지,나중
taxjo.tistory.com
👉 지금까지 내용을 기준으로 본인의 매출 구조와 매입 비중을 점검해보세요.
단순한 세율이 아니라 “실제 낼 세금”으로 판단하는 것이 핵심입니다. 👍
📎 함께 보면 좋은 글
간이과세자, 부가세 신고는 어떻게 하면 될까요?|계산부터 홈택스 신고까지 완전정리
간이과세자 부가세 계산식·신고방법 한 번에 끝내기 💡간이과세자 되면 제일 먼저 헷갈리는 게 이거죠.“나는 간이과세자인데… 부가세를 얼마나 내야 하는지,또 언제까지 신고해야 하는지
taxjo.tistory.com
부가세 예정고지 vs 예정신고 차이 (대상·기준·대응법)
상단 3줄 요약부가세 예정고지는 “납부 안내 성격의 고지”, 예정신고는 “직접 계산해 신고·납부하는 절차”입니다.대부분은 예정고지로 처리되지만, 특정 요건에 해당하면 예정신고 대상이
taxjo.tistory.com
일반과세자 간이과세자 부가세 신고 체크리스트(사장님 필수 12항목)
부가세 신고 체크리스트 (사장님 필수 12 항목) ✅(개인사업자·간이과세자·일반과세자 공통)부가세 신고 시기만 되면 다들 이렇게 말합니다.“이번에도 그냥 작년 파일 불러와서 숫자만 넣으면
taxjo.tistory.com
'자영업자.사업자 > 부가세 신고(1월.7월)' 카테고리의 다른 글
| 간이과세자 부가세 고지서만 내면 끝인가요?: 신고 대상/비대상 빠르게 구분 (0) | 2026.01.07 |
|---|---|
| 간이과세자 부가세 신고(1년에 1번): 1월 1일~25일, 대상/예외/서류 총정리 (0) | 2026.01.06 |
| 부가세 2기 확정신고(2025년 하반기): 매출·매입 자료 모으는 순서(표로 정리) (0) | 2025.12.31 |
| 부가세 플랫폼·계좌이체 매출 누락 여부 확인하기: 정산입금액 vs 총매출 차이와 체크리스트 (1) | 2025.12.30 |
| 스마트스토어·쿠팡셀러 초보 사장님, 첫 부가세 신고 전에 2025년에 꼭 확인해야 할 정산 항목 7가지는 무엇일까요? (0) | 2025.12.29 |